|
Faktúra |
32/2014
|
program ASC Agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
ASC, s.r.o |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
Faktúra |
34/2014
|
energia júl 2014
|
154,00 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
Faktúra |
33/2014
|
telefón
|
10,58 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
Faktúra |
36/2014
|
zemný plyn
|
151,00 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
Objednávka |
08/2014
|
tonery, oprava pc
|
46,20 |
s DPH |
|
30.06.2014 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka školy |
|
01.08.2014 |
|
Faktúra |
35/2014
|
poistenie
|
31,29 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
Objednávka |
06/2014
|
program ASC Agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
15.06.2014 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka školy |
|
15.06.2014 |
|
Faktúra |
29/2014
|
telefón
|
20,98 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
Faktúra |
31/2014
|
energia jún 2014
|
154,00 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
Faktúra |
28/2014
|
zemný plyn
|
169,00 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
27/2014
|
toner
|
86,40 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
Faktúra |
30/2014
|
revízia plynu
|
326,07 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Tóth Zsigmund |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
Faktúra |
26/2014
|
energia máj 2014
|
|
s DPH |
|
12.05.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
Faktúra |
26/2014
|
energia máj 2014
|
154,00 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
Faktúra |
24/2014
|
telefón
|
22,97 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
Faktúra |
25/2014
|
zemný plyn
|
226,00 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
Objednávka |
05/2014
|
prehliadka kotla
|
326,07 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
Tóth Zsigmund |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
Faktúra |
23/2014
|
telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
Objednávka |
04/2014
|
tonery
|
86,40 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
Faktúra |
22/2014
|
dopravná výchova
|
120,00 |
s DPH |
|
24.04.2014 |
Bc. Juraj Klement - KLEMISTAR |
|
|
|
|
05.05.2014 |