|
Faktúra |
1
|
T-Com
|
27,83 |
s DPH |
|
03.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
FP20025
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
Faktúra |
FP20012
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
18.02.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
FP20013
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
C-Service s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
FP20014
|
kontrola RHP
|
40,51 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
FP20015
|
energia nedoplatok
|
959,22 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
FP20016
|
energia marec
|
118,00 |
s DPH |
|
01.03.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.03.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
FP20017
|
plyn marec
|
790,00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
FP20018
|
vodné
|
610,19 |
s DPH |
|
13.03.2020 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
24.04.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
FP20019
|
energia apríl
|
118,00 |
s DPH |
|
01.04.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
FP20020
|
energia nedoplatok
|
412,53 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
FP20021
|
energia máj
|
118,00 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
FP20022
|
preplatok plynu
|
800,51 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
25.03.2020 |
06.07.2020 |
|
Faktúra |
FP20023
|
energia jún
|
118,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
Faktúra |
FP20024
|
poistné
|
33,79 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
Faktúra |
FP20025
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
Faktúra |
FP20010
|
energia febr
|
118,00 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
FP20026
|
energia nedoplatok
|
0,40 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
06.07.2020 |
|
Faktúra |
FP20027
|
preplatok plynu
|
227,45 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.05.2020 |
06.07.2020 |
|
Faktúra |
FP20028
|
energia preplatok
|
4,78 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
06.07.2020 |