|
Faktúra |
FP19006
|
plyn február
|
790,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19007
|
odborná prehliadka telocvične
|
183,53 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19008
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19009
|
poistenie majetku
|
17,28 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19011
|
ubytovanie lyžiarsky kurz
|
864,00 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
BP Donovaly s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19026
|
plyn máj
|
790,00 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
FP19012
|
energia nedoplatok
|
161,62 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19013
|
energia nedoplatok
|
131,97 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
29.03.2019 |
|
Faktúra |
FP19014
|
energia marec
|
205,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
29.03.2019 |
|
Faktúra |
FP19015
|
plyn marec
|
790,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
29.03.2019 |
|
Faktúra |
FP19016
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
FP19017
|
kontrola RHP
|
98,53 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
29.03.2019 |
|
Faktúra |
FP19018
|
energia apríl
|
205,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
FP19019
|
plyn apríl
|
790,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
FP19020
|
vodné
|
569,51 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
FP19021
|
energia preplatok
|
8,31 |
s DPH |
|
03.04.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
FP19022
|
telefón
|
20,75 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
FP19023
|
poistenie majetku
|
33,79 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
FP19024
|
káble
|
204,77 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
FP19025
|
technika požiarnej ochrany
|
240,00 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
27.05.2019 |