|
Faktúra |
FP19018
|
energia apríl
|
205,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
FP19019
|
plyn apríl
|
790,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
FP19020
|
vodné
|
569,51 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
FP19016
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
FP19017
|
kontrola RHP
|
98,53 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
29.03.2019 |
|
Faktúra |
FP19015
|
plyn marec
|
790,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
29.03.2019 |
|
Faktúra |
FP19014
|
energia marec
|
205,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
29.03.2019 |
|
Faktúra |
FP19013
|
energia nedoplatok
|
131,97 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
29.03.2019 |
|
Faktúra |
FP19012
|
energia nedoplatok
|
161,62 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19011
|
ubytovanie lyžiarsky kurz
|
864,00 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
BP Donovaly s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19008
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19010
|
technika požiarnej ochrany
|
240,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19009
|
poistenie majetku
|
17,28 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19006
|
plyn február
|
790,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19005
|
energia február
|
78,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19007
|
odborná prehliadka telocvične
|
183,53 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19002
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
Faktúra |
FP19003
|
plyn preplatok 2018
|
4 821,52 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
Faktúra |
FP19004
|
energia preplatok
|
274,63 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
Faktúra |
FP19001
|
energia jan
|
83,00 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |