Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva NIVAM s DPH 04.08.2023 NIVAM ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.09.2023
Faktúra FP23039 energia august 1 372,00 s DPH 01.08.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.08.2023 31.08.2023
Faktúra FP23040 energia telocvičňa august 273,00 s DPH 01.08.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.08.2023 31.08.2023
Faktúra FP23042 telefón júl 24,00 s DPH 01.08.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.08.2023 31.08.2023
Faktúra FP23038 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.08.2023 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.08.2023 31.08.2023
Faktúra FP23035 učebnice 297,33 s DPH 25.07.2023 AITEC vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.07.2023 31.07.2023
Faktúra FP23035 učebnice 297,33 s DPH 25.07.2023 AITEC vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.07.2023 31.07.2023
Faktúra FP23036 učebnice 515,90 s DPH 24.07.2023 Skabela s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.07.2023 31.07.2023
Faktúra FP23037 energia preplatok 1 192,19 s DPH 20.07.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 20.07.2023 31.07.2023
Faktúra FP23033 špeciálno-pedagogická práca 150,00 s DPH 06.07.2023 Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.07.2023 31.07.2023
Faktúra FP23034 telefón jún 12,80 s DPH 03.07.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.07.2023 31.07.2023
Faktúra FP23032 energia júl 1 372,00 s DPH 03.07.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.07.2023 31.07.2023
Faktúra FP23031 energia telocvičňa júl 273,00 s DPH 03.07.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.07.2023 31.07.2023
Faktúra FP23029 čistiace potreby 141,38 s DPH 19.06.2023 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.06.2023 30.06.2023
Faktúra FP23029 čistiace potreby 141,38 s DPH 19.06.2023 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.06.2023 30.06.2023
Zmluva telefón s DPH 15.06.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.06.2023
Zmluva telefón s DPH 15.06.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.06.2023
Zmluva telefón s DPH 15.06.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.06.2023
Faktúra FP23028 energia preplatok 969,24 s DPH 05.06.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 20.06.2023 30.06.2023
Zmluva energia telocvičňa s DPH 05.06.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.06.2023
zobrazené záznamy: 161-180/1099