|
Faktúra |
FP18078
|
poistenie za škodu
|
66,39 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
FP18079
|
poistenie pre prípad krádeže
|
30,00 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
FP18080
|
poistenie majetku
|
28,41 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
FP18081
|
energia nedoplatok
|
254,21 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
FP18082
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
FP18083
|
poistenie majetku
|
149,24 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Colonnade |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
FP18084
|
energia dec
|
228,00 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
FP18085
|
špec. pedagogické práce
|
400,00 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
FP19001
|
energia jan
|
83,00 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
Faktúra |
FP19002
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
Faktúra |
FP19003
|
plyn preplatok 2018
|
4 821,52 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
Faktúra |
FP19004
|
energia preplatok
|
274,63 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
Faktúra |
FP19006
|
plyn február
|
790,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP18074
|
poplatok za upomienku
|
3,60 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
FP19007
|
odborná prehliadka telocvične
|
183,53 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19008
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19009
|
poistenie majetku
|
17,28 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19010
|
technika požiarnej ochrany
|
240,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19011
|
ubytovanie lyžiarsky kurz
|
864,00 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
BP Donovaly s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
FP19012
|
energia nedoplatok
|
161,62 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2019 |
28.02.2019 |