|
Faktúra |
FP19064
|
telefón
|
30,58 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
29.10.2019 |
|
Faktúra |
FP19065
|
kovové anjeliky
|
60,15 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Canea Creativ s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
25.11.2019 |
|
Faktúra |
FP19066
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.11.2019 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
FP19067
|
telefón
|
30,58 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
Faktúra |
FP19068
|
energia nov
|
205,00 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
25.11.2019 |
|
Faktúra |
FP19069
|
plyn nov
|
790,00 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
25.11.2019 |
|
Faktúra |
FP19070
|
preplatok energie
|
-4,48 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
FP19071
|
ochranný gél
|
160,00 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
Krajčovič Rastislav |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
FP19072
|
poistenie za škodu
|
66,39 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
FP19073
|
poistenie pre prípad krádeže
|
50,40 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
FP19074
|
úrazové poistenie
|
75,60 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
FP19075
|
nedoplatok energie
|
891,31 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
FP19076
|
špec. pedagogické práce
|
180,00 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
FP19077
|
plyn dec
|
790,00 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
FP19048
|
ševt
|
101,71 |
s DPH |
|
20.08.2019 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.12.2008 |
29.10.2019 |
|
Faktúra |
FP19046
|
telefón
|
30,58 |
s DPH |
|
10.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.08.2019 |
29.10.2019 |
|
Faktúra |
FP19015
|
plyn marec
|
790,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
29.03.2019 |
|
Faktúra |
FP19030
|
školenie riaditeľov
|
70,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
FP19016
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
FP19017
|
kontrola RHP
|
98,53 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
29.03.2019 |