Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP18037 energia preplatok 119,03 s DPH 07.05.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.05.2018
Faktúra FP20045 stojan na mobily 24,00 s DPH 18.09.2020 Juraj Malíček - Weseco ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.09.2020 05.10.2020
Faktúra FP20033 energia august 118,00 s DPH 01.08.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.08.2020 07.09.2020
Faktúra FP20034 energia preplatok 17,09 s DPH 01.08.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.08.2020 07.09.2020
Faktúra FP20035 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.08.2020 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.08.2020 07.09.2020
Faktúra FP20036 tlačivá 83,92 s DPH 27.08.2020 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.08.2020 07.09.2020
Faktúra FP20037 poistenie za škodu 96,76 s DPH 27.08.2020 Union Poisťovňa, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.08.2020 07.09.2020
Faktúra FP20038 učebnice 850,40 s DPH 27.08.2020 Terra Vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.08.2020 07.09.2020
Faktúra FP20039 poistenie 18,71 s DPH 04.09.2020 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.09.2020 05.10.2020
Faktúra FP20040 energia september 118,00 s DPH 04.09.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.09.2020 05.10.2020
Faktúra FP20041 preplatok energie 22,48 s DPH 04.09.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.09.2020 05.10.2020
Faktúra FP20042 počítač 265,20 s DPH 01.08.2020 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.09.2020 17.09.2020
Faktúra FP20042 počítač 265,20 s DPH 04.09.2020 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.09.2020 05.10.2020
Faktúra FP20043 učebnice 204,20 s DPH 11.09.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.09.2020 05.10.2020
Faktúra FP20044 oprava 120,00 s DPH 11.09.2020 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.09.2020 05.10.2020
Faktúra FP20046 učebnice 590,70 s DPH 25.09.2020 Családi Könvklub ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.10.2020 05.10.2020
Faktúra FP20031 energia júl 118,00 s DPH 02.07.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.07.2020 06.07.2020
Faktúra FP20047 vodné 476,05 s DPH 01.10.2020 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.10.2020 05.10.2020
Faktúra FP20048 čistenie komínov 25,00 s DPH 02.10.2020 Vojtech Horváth Kominár ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra FP20049 rúška 83,90 s DPH 09.10.2020 Genus Pharma ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.10.2020 30.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1088