|
Faktúra |
FP16022
|
arka papierníctvo
|
38,41 |
s DPH |
30.03.2016 |
ARKA a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.04.2016 |
|
Faktúra |
FP16019
|
havarijný stav soc. miestností
|
30 024,43 |
s DPH |
18.03.2016 |
KOVIL, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.04.2016 |
|
Faktúra |
FP16020
|
tričká spotlačou a oprava pc
|
85,68 |
s DPH |
17.03.2016 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.04.2016 |
|
Faktúra |
FP16020
|
tričká spotlačou a oprava pc
|
85,68 |
s DPH |
17.03.2016 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.04.2016 |
|
Faktúra |
FP16021
|
vodné
|
659,66 |
s DPH |
10.03.2016 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.04.2016 |
|
Faktúra |
FP16018
|
telefón febr
|
20,58 |
s DPH |
07.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.03.2016 |
|
Faktúra |
FP16014
|
kontrola RHP
|
18,52 |
s DPH |
04.03.2016 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.03.2016 |
|
Faktúra |
FP16015
|
školská licencia
|
36,00 |
s DPH |
01.03.2016 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.03.2016 |
|
Faktúra |
FP16016
|
energia marec
|
162,00 |
s DPH |
01.03.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.03.2016 |
|
Faktúra |
FP16017
|
zemný plyn marec
|
690,46 |
s DPH |
01.03.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.03.2016 |